Категория: Инструкции
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите, сломала всю голову. У меня вопрос по начислению амортизации в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368), конфигурация 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368). У нас УСН доходы-расходы. Не начисляется амортизация ОС. К тому же ОС остается на счете 08.04. При закрытии месяца программа выдает ошибку «Стоимость для начисления амортизации равна нулю для основного средства. Укажите эти данные в документах принятия к учету или изменения параметров начисления амортизации (Меню «ОС», «НМА»).
Ситуация следующая: в июле 2013 г. мы приобрели б/у автомобиль у физлица, стоимостью 245000 руб. через подотчетника, оформлен авансовый отчет, Д-08.04 – К-71.01, затем сделала принятие к учету и ввод в эксплуатацию ОС (скриншоты прилагаются). Не могу понять, в чем ошибка. У нас уже есть автомобиль, переносила в эту программу в начале года вводом остатков, по нему амортизация начисляется.
Luda_1504, у Вас в проводке 01-08 отсутствует сумма, т.к. документ принятия ОС к учёту на 01 счёт от 10-го июля, а документ поступления внеоборотного актива на 08 счёт от 2-го августа :)
Вот, голова садовая! Спасибо, Вам, большое-пребольшое! Вчера целый день убила на поиски ошибки. Очень благодарна.
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2016 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2016 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot
В данной статье речь пойдет о печатной форме «Ведомость начисленной амортизации». Данную форму можно распечатать из документа «Начисление амортизации». В большинстве случаев после некорректного переноса остатков, некоторые основные средства, на которые начисляется амортизация, иногда не попадают в печатную форму «Ведомость начисленной амортизации», но фактически амортизация на них начисляется. Т.е. документ формирует проводки по начислению амортизации данного основного средства, но в ведомости этого основного средства нет. Исправить это можно следующим образом.
Для начала нам необходимо сформировать «Ведомость ОС и НМА»(«ОС НМА НПА – Отчеты по ОС НМА НПА»). После этого, нам необходимо проверить наличие реквизитов «Дата принятия к учету» и «Состояние». В нашем случае они пустые, т.к. ввод остатков мог производиться документом «Операция». Данные для заполнения этих реквизитов берутся из регистра сведений «События ОС». В нашем случае записей по данному ОС нет. Их необходимо добавить документом «Изменение параметров состояния ОС » (более подробно о создании документа «Изменение параметров состояния ОС» читайте ниже).
Ввести необходимо 2 документа: первый отразит дату ввода в эксплуатацию, второй дату принятия к учету. Если попытаемся ввести 2 строки в один документ, программа выдаст ошибку. После этого в регистре появятся данные об этом ОС и оно будет отражаться в ведомости начисленной амортизации.
Основные средства (ОС) — это средства труда, которые неоднократно используются в процессе изготовления продукции, срок использования которых более 12 месяцев, стоимость которых превышает 40 000 руб. (по состоянию на 2016 год). Рассмотрим пошаговую инструкции — как начислить амортизацию в 1С 8.3. Эта инструкция подойдет и для 1С 8.2, единственное отличие — другой интерфейс программы.
Для формирования начисления амортизации в 1С 8.3 (Бухгалтерия) необходимо зафиксировать следующие хозяйственные операции:
При покупке нового оборудования оформляем документ «Поступление оборудования»:
ОС и НМА -> Поступление основных средств -> Поступление оборудования
Заполняем реквизиты документа:
На закладке «Дополнительно» есть возможность заполнить поля Грузоотправитель, Грузополучатель, Счет на оплату
На счет 08.04 «Приобретение объектов основных средств» нам поступили
Кроме того, образовалась кредиторская задолженность в размере 401 200 руб.
Регистрируем счет-фактуру поставщика (только после проведения документа поступления, иначе счет-фактура не будет проведена):
Код вида операции выбираем «01» Полученные товары, работы, услуги»:
На основании документа поступления можно создать документ оплаты поставщику. Для этого по нажатию «Создать на основании» выбираем документ «Платежное поручение»:
В форме документа «Платежное поручение» указываем реквизиты платежа.
Необходимо установить флажок Оплачено и щелкнув по ссылке создать документ «Списание с расчетного счета».
Когда нами будет получена выписка из банка, будет необходимо подтвердить факт списания денежных средств с расчетного счета в программе и сформировать проводки. Для этого нужно в документе «Списание с расчетного счета» включить флажок Подтверждено выпиской банка:
После проведения документа сформируются проводки подтверждения факта оплаты полученных материальных ценностей (основного средства).
Принятие к учету и ввод в эксплуатацию основного средстваМы получили основное средство, оплатили его, теперь нам необходимо принять его к учету.
ОС и НМА -> Принятие к учету ОС
Если приобретается несколько однотипных объектов основных средств, необходимо принять к учету каждый инвентарный объект. Поэтому каждому из двух наших деревообрабатывающих станков должен быть присвоен свой уникальный инвентарный номер для учета.
Реквизиты документа заполняются следующими данными:
Заполним закладку «Внеоборотный актив»:
Следующей нашей закладкой для оформления будет «Основные средства». С помощью кнопки Добавить введем строки в табличной части, содержащие наши инвентарные объекты.
Для классификации основных средств важны реквизиты:
Возвращаемся в документ «Принятие к учету ОС» и переходим к очень важной в плане начисления амортизации закладке «Бухгалтерский учет». Если в 1С 8.3 не начисляется амортизация крайне рекомендуем перепроверить эти данные. Именно с данных указанных на этой вкладке начинается расчет амортизации в программе.
Аналогичным образом заполняется закладка по налоговому учету:
Итак, на данном этапе мы полностью подготовились к расчету амортизации. После проведения документа «Принятие к учету», появляются записи в регистрах сведений:
Для выполнения операции по расчету амортизации в 1С 8.2 или 8.3, необходимо создать документ «Регламентная операция», вид операции которой является «Амортизация и износ ОС».
Операции -> Закрытие периода -> Регламентные операции -> Создать
Также можно более наглядно увидеть эту регламентную операцию в форме закрытия месяца
Операции -> Закрытие периода -> Закрытие месяца
Щелкнув по гиперссылке «Амортизация и износ основных средств» необходимо выбрать «Выполнить операцию»:
Результатом регламентной операции будут проводки по амортизацию:
Теперь у нас появилась возможность сформировать печатную форму «Справка расчет амортизации»:
Операции -> Закрытие периода -> Справки-расчеты
Выбираем «Период», нашу организацию и нажимаем «Сформировать»:
Это будет вам интересно:В итоге месяца, по окончанию всех движений по ОС: принятию к учету, модернизации, изменения стоимости, списания, продажы, проводим документ Амортизация ОС. Документ предназначен для начисления амортизации по объектам ОС, относительно которых установлено параметры амортизации. Учтите, что в процессе учета ОС, можно допустить ошибку, которая повлияет на начисление амортизации. Поэтому нужно быть предельно внимательным, заполняя документы Принятия к учету ОС или же Ввод начальных остатков по ОС. Рассмотрим, в каких документах по ОС мы устанавливаем параметры начисления амортизации, о некоторых из них мы уже говорили в предыдущих статьях:
На начисление амортизации, в этом документе влияют такие параметры:
-«птичка» - о начислении амортизации, если не установить амортизацию считать не будет;
-метод начисления амортизации – устанавливает пропорцию, какую часть стоимости ОС относить на затраты в конце месяца;
- способ отражения расходов – определяет статью и характер затрат, или же их пропорциональное соотношение (см. статью « Справочник Необоротные активы – Способы отражения расходов»
-стоимость для вычисления амортизации – определяет базу для начисления амортизации;
-строк использования для вычисления амортизации – определяет количество месяцев до окончания начисления амортизации;
2.Принятие к учету ОС(рис.3)
В этом документе устанавливаем:
- на закладке Общие сведения: Способ отражения расходов по амортизации;
-на закладке Управленческий учет:
«птичка» начислять амортизацию (или же начислять амортизацию в текущем месяце);
В зависимости от выбранного метода амортизации, может устанавливаться:
- на закладке Бухгалтерский учет: заполняется все та же информация что и по управленческому учету, только дополнительно устанавливают счет амортизации по БУ.
В следующей статье ми рассмотрим остальные документы в которых мы устанавливаем параметры начисления амортизации.
Правее находится ячейка с оглавлением "Событие ОС", там находим "Принятие к учету с вводом в эксплуатацию". Рис.7. Далее необходимо перейти на закладку "Бухгалтерский учет". В поле "Порядок учета" выбираем "Начисление амортизации"
как начислить амортизацию в 1с 8.3. стоимость 1с 8.3. как изменить параметры амортизации ос в 1С 8.3. почему в 1с 8.3 не считается амортизация21 декабря 2011
С начислением амортизации каждый месяц сталкивается большинство бухгалтеров и, как правило, эта операция не вызывает трудностей. Но иногда бывают такие ситуации, когда программа "отказывается" делать нужную проводку в конце месяца. Почему не начисляется амортизация и что нужно исправить в этом случае?
Одна из частых причин, о которой в спешке можно забыть, - амортизация просто не должна начисляться в этом месяце. Например, если вы приняли к учету основное средство в январе, хоть даже и 1 числа, амортизация будет начисляться со следующего месяца, т.е. только в конце февраля. Иногда возможен и другой вариант - основное средство уже самортизировалось и больше начислений по нему не будет. Чтобы это проверить, нужно просто сравнить суммы по данному ОС на счетах 01 и 02. Если суммы уже сравнялись, то начисление амортизации закончено.
А теперь рассмотрим ситуации, когда отсутствие начислений всё-таки является ошибкой. Если по новому основному средству амортизация не начислена и в следующем месяце, то нужно в первую очередь проверить, как основное средство было принято к учету. В том случае, когда на 01 счет стоимость ОС попала ручной проводкой, амортизация начисляться не будет. Подробно о том, почему не рекомендуется пользоваться ручными операциями при работе в программах 1С 8, описано в статье Ручные проводки - почему 8-ка их "не любит"?.
Получается, что ОС в данном случае принято к учету не верно, программа просто "не видит" его и, соответственно, не выполняет начисление амортизации. О том, как правильно принять к учету основное средство, можно прочитать, пройдя по ссылке Как принять к учету основное средство в 1С: Бухгалтерии.
Но бывают еще примеры, когда бухгалтер использовал необходимые документы и не вводил ручных проводок, а амортизации всё равно нет. Тогда нужно зайти в созданный документ "Принятие к учету ОС" и проверить вкладки "Бухгалтерский учет" и "Налоговый учет" (при её наличии), там обязательно должна стоять галочка "Начислять амортизацию".
Еще возможна ситуация, когда амортизация начислялась какое-то время, а затем перестала, при этом суммы по данному ОС на 01 и 02 счетах еще не равны. В данном случае стоит сделать карточку счета по 01 по данному основному средству, чтобы проверить, какие проводки были сделаны. Бывает так, что ОС принято к учету верно, а затем произведена его модернизация, которая привела к увеличению стоимости и срока эксплуатации. Если это увеличение опять же отразить неверно, например, вручную или не тем документом, то тогда амортизироваться будет только первоначальная стоимость ОС. В таких ситуациях необходимо использовать документ "Модернизация ОС" или "Изменение параметров начисления амортизации ОС", тогда все операции пройдут корректно и программа будет использовать правильную сумму и срок для ежемесячного расчета.
До амортизации даже дело не доходит. П.С. в 1с8.2 такой документ как "ввод в експлуатацию" не существует.22 ноября 2011
Если у Вас остались вопросы или ни одна из описанных ситуаций Вам не подходит, то пишите об этом в комментариях к статье, я постараюсь Вам помочь.
А если Вам уже надоело искать информацию в интернете, по сто раз проводить разные документы и гипнотизировать суммы в отчетах, которые никак не хотят изменяться, то я могу помочь Вам сэкономить драгоценное время и нервы в рамках персональной консультации, подключившись к Вашей базе. Решу Ваши проблемы с работой в 1С и расскажу, что нужно делать, чтобы они не повторялись. Стоимость услуги 1500 руб.
Заказать услуги
Информацию обо мне и отзывы моих клиентов Вы можете прочитать по ссылке - отзывы
добрый день!
у меня ситуация такова: документом ввод в эксплуатацию основное средство поставлено на учет на 01.08 (права не зарегистрированы) в апреле, а в июне ручной проводкой 01.01 с 01.08. и амортизацию не начисляется. никак не придумаю как подправить
Добрый день! Если на 01.08 основное средство было принято правильно, документом принятие к учету ОС, то тогда в июне вместе с ручной проводкой нужно еще сделать документ "Изменение состояния ОС". Событие указать любое, а вот галочки нужно обязательно поставить "Влияет на начисление амортизации" и "Начислять амортизацию". Со следующего за датой документа месяца амортизация будет начисляться. Цитировать
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Трудность заключается в том, что на основное средство в бух учете начислялась амортизация с окт 13 года, а вналоговом нужно начислять с 01/04/14, сделала документ изменение параметров амортизации от 05/03/14, но амортизацию в налоговом учете не считает, галочки поставила и для б/у и н/у
Добрый день! Изменение параметров начисления амортизации в этом случае не поможет, он предназначен для тех ситуаций, когда изменяется стоимость ОС или срок использования. Вам я бы тоже посоветовала воспользоваться документом "Изменение состояния ОС", но в нем оставить только одну галочку - НУ. И проставить галки "Влияет на начисление амортизации" и "Начислять амортизацию". Цитировать
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. До 01.07.14. на ОС начислялся износ за балансом(некоммерческая орг.). Со 02.07.14. преобразовались в коммерческую орг. Все остатки ОС из одной базы 1С 8.2 нам перенесли. Однако в НО при введении ОС мы указывали "износ за балансом". Сейчас в новой базе амортизацию не начисляет на ОС. Изменение состояния ОС не помогло. Изменить в документ "ввод ОС" тоже не даёт. подскажите пожалуйста какой есть выход? Может все ОС ввести заново документом?спасибо.
· Амортизация ОС; · Закрытие месяца. Рассмотрим некоторые из них более подробно. В 1С:УПП, как и в 1С:Бухгалтерии 8.3, на основании документа можно создать ряд других. 2. Принятие к учету ОС.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, в какой программе и какой версии вы работаете (Бухгалтерия предприятия (2.0 или 3.0), комплексная автоматизация, упп)? Цитировать
это является уточнением.
Бухгалтерия предприятия КОРП (2.0.55.5); УИК (3.2.34.1); Управление НПФ, редакция 3.0 (3.0.45.2)
Первым делом необходимо выяснить, правильно ли перенесены данные по ОС. Если ОС уже приняты к учету, то заново их принять не получится. Возможно, придется вручную скорректировать записи регистров, из которых берутся данные для начисления амортизации. Зайдите в меню Сервис - Переключить интерфейс - Полный, а затем в меню Операции - Регистры сведений и найдите регистры "Начисление амортизации ОС" и "Параметры амортизации ОС". В первом должна стоять галочка "Начислять амортизацию" для каждого ОС, а во втором должна быть строка с данными о стоимости и сроке эксплуатации. Проверьте для какого-нибудь ОС. Цитировать
Добрый день!
Осваиваю 1С УПП. После начисления амортизации возникла такая ситуация: формирую оборотку по 02 счету. По кредиту встают суммы начисленной амортизации по каждому объекту, а по дебету встает общая сумма всей начисленной амортизации за весь период. Почему так происходит? И что надо сделать, чтобы этого не было? Спасибо.
Здравствуйте! А если из оборотки эту общую сумму по дебету расшифровать до карточки счета, какими документами зарегистрирован ы проводки (вторая колонка в карточке)? Их там может быть несколько разных, напишите все названия, которые есть, пожалуйста. Цитировать
В карточке счета идет ссылка на документ Амортизация ОС. Проверяла проводки по этому документу - начисления идут по кредиту. А в оборотке почему-то и по дебету тоже.
Сложно что-то советовать, не видя базу. Но что бы я посмотрела в первую очередь
1) переключить на полный интерфейс и зайти в меню Операции - Регистр бухгалтерии - Журнал проводок (бух. учет), здесь отражаются абсолютно все проводки, которые делаются любыми документами. Можно установить отбор по счету и по нужному месяцу (кнопка со стрелками в верхнем правом углу рядом с кнопкой "Действия"). Здесь Вы точно увидите, каким документом сделана эта проводка в дебет и в корреспонденции с каким счетом (это тоже очень интересно Дт 02, а Кт какой?)
2) Если там этой проводки нет, то вполне возможно, что проблемы с обороткой, такое редко, но бывает. Попробовать сформировать другие отчеты, например, анализ счета 02 или отчет по проводкам, указав там только счет Дт - 02.
Ну а дальше уже в зависимости от результатов Цитировать
Добрый день!
При закрытии месяца вышла ошибка "Стоимость для начисления амортизации равна нулю для основного средства такого-то, инв. номер. Укажите данные в документах принятия к учету или изменения параметров начисления амортизации. (Меню "ОС","НМА")".
Я все проверила, заполнено правильно. В чем может быть ошибка?
Заранее спасибо.
Здравствуйте! Вы не указали, к сожалению, в какой программе работаете (Бухгалтерия (2.0 или3.0), КА или УПП). Но в любом случае стоит зайти в сам справочник ОС и найти нужное основное средство. Посмотрите вкладку "Бухгалтерский учет" (или "Сведения БУ"), чему равна текущая и первоначальная стоимость? Цитировать
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня такая ситуация: Основное средство учитывалось на 01.01 счете. Теперь о.с. вручную переместили на 01.02 счет в связи с его залогом. Сейчас обнаружила что амортизация целый год не начислялась. не могу исправить ошибку?Спасибо!
Добрый день, Юля! Я так понимаю, счет 01.02 добавили в план счетов? ОС перемещали операцией вручную? И напишите, пожалуйста, в какой программе Вы работаете (1С: Бухгалтерия предприятия (2.0 или 3.0), 1С: Комплексная или 1С: УПП), это важно, и я подскажу, что нужно сделать. Цитировать
счет 01.02 ОС переданные в залог, да переместили операцией вручную. Работаю в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8.2. версия 2.0.
Если есть возможность зайти в ту операцию, которой было сделано перемещение, то можно сделать так (проводки это не изменит). Или создать новую операцию, на верхней панели нажать кнопку "Корректировка регистров". Перейти на вкладку "Сведений" и поставить галочку "Счета бухгалтерского учета ОС" - ОК. В операции появляется новая вкладка, переходите на неё и добавляете строку: ваше ОС - счет 01.02 - счет амортизации.
Амортизация в бухучете начнет начисляться со следующего месяца, т.е. если операция от 01.07, то амортизация за август должна появиться.
Учет по налогу на прибыль ведете? Или у вас другой режим налогообложения. Цитировать
Здравствуйте, Ольга. Я работаю в прогр. 1С:Предприятие 8.3 комплексная автоматизация 1.1. Провела документ Ввод нач.остатков по ОС на 01.09.2014. Но амортизация на 31.10.2014г не начисляется после проведения рег.операции Расчет с
Хотя в бухгалтерской среде начисление амортизации считается весьма длительным и сложным процессом, если вы посмотрите, как начислить амортизацию в 1С 8.2. то будете приятно удивлены, насколько всё просто. Кстати, этот процесс был удачно автоматизирован и в более ранних версиях. Бухгалтер лишь несет ответственность за внимательное заполнение исходных документов и сверку полученных результатов.
Традиционно амортизацию необоротных активов и основных средств производят в конце месяца в процессе закрытия месяца. Порой в начале внедрения 1С на предприятии, бухгалтеры практикуют ввод основных средств с помощью документа «Ввод в эксплуатацию ОС». Это позволяет сэкономить время на ввод данных при начальном внедрении программы. Недостатком такой практики является то, что до конца службы таких объектов нужно будет выполнять заполнение амортизационной стоимости с помощью ручной корректировки проводок документа, поле «Стоимость для вычисления амортизации»на закладке «Параметры амортизации ОС (бухгалтерский учет)»
Рисунок 1: Ручная корректировка стоимости для вычисления амортизации в документе «Ввод в эксплуатацию ОС».
Чтобы этого избежать, настоятельно рекомендуем изначально поставить основные средства на баланс инвентаризацией, либо документом «Поступление товаров и услуг». затем оформляя на их основании «Ввод в эксплуатацию ОС».
В документе «Изменение параметров начисления амортизации» на закладке ОС задаются основные параметры начисления, в нижней части вкладки находятся справочники и документы, позволяющие тонко настроить способы отображения, налоговые назначения и многие другие параметры начисления амортизации.
Рисунок 2: Справочники и документы для управления параметрами начисления амортизации ОС.
Даже, если вы впервые сталкиваетесь с вопросом как начислить амортизацию в 1С 8.2. понятные названия и удобный интерфейс с подсказками помогут быстро решить его.
Далее следует ввести документ «Закрытие месяца». который можно вызвать из этой же закладки, либо из главного меню Операции->регламентные операции->Закрытие месяца. В новом документе оставить флажки в пункте «Начисление амортизации». если других действий выполнять на данный момент нет необходимости.
Рисунок 3: Начисление амортизации с помощью документа «Закрытие месяца».
Нажмем кнопку ОК внизу окна, начисления готовы. Документ всё выполнит сам. Если в процессе проведения появляются сообщения об ошибках, следует записать этот документ без проведения, откорректировать исходные документы и повторить проведение нашего документа «Закрытие месяца» .
Рисунок 4: Проводки по начислению амортизации ОС.
Теперь вы знаете, как начислить амортизацию в 1С 8.2 и могли убедиться, что система позволяет значительно облегчить этот процесс. Осталось убедиться в правильных суммах и проводках на счетах.
Программы серии 1C для бухгалтерии Казахстана (1С:Предприятие, Бухгалтерский учет, Зарплата и Управление Персоналом, Управление Торговлей, Торговля и Склад, Зарплата и Kадры и т.д.).
Margarita_78 » 01 авг 2010, 12:48
Здравствуйте.
Не знаю как правильно оприходовать ОС в базу 1С 8. Может у кого нибудь есть инструкция как это сделать пошагово. В книге читала, но меня информация не устраивает. там все расписано в 2-х словах.
Margarita_78 » 03 авг 2010, 15:01
1. Оприходовала ОС. ч/з покупку
2. Провела "Принятие к учету ОС"
Провожу закрытие месяца, чтобы провести амортизацию. а у меня не проводится. Выходит сл.сообщение:
Повторение операции Расчет суммы НДС, разрешенной к зачету за период Апрель 2010 г. - Май 2010 г. Документ не проведен
Повторение операции Амортизация фиксированных активов (НУ) за период Январь 2010 г. - Май 2010 г. Документ не проведен
Повторение операции Расчет вычетов по расходам на ремонт (НУ) за период Январь 2010 г. - Май 2010 г. Документ не проведен
Повторение операции Расчет дохода от превышения стоимости выбывших ФА (НУ) за период Январь 2010 г. - Май 2010 г. Документ не проведен
Повторение операции Списание стоимостного баланса при выбытии всех ФА группы (подгруппы) за период Январь 2010 г. - Май 2010 г. Документ не проведен
Повторение операции Списание стоимостного баланса группы менее установленного минимума за период Январь 2010 г. - Май 2010 г. Документ не проведен
Повторение операции Расчет вычетов по преференциям за период Январь 2010 г. - Май 2010 г. Документ не проведен
Повторение операции Включение активов, учитываемых отдельно, в стоимостный баланс групп (НУ) за период Январь 2010 г. - Май 2010 г. Документ не проведен
В документе закрытие месяца поставьте только одну галочку "Начисление амортизации"
Margarita_78 » 03 авг 2010, 15:47
А если у меня есть расх буд периодов и т.д ?
maira Ilaysova писал(а): А если у меня есть расх буд периодов и т.д ?
Вы уже делали закрытие месяца. неужели по тому что пишет машина Вам это не понятно?
allsu. Ученик (67), на голосовании 3 года назад
Помогите оприходовать ОС, стол 40т. р. в 1С 8.2 предприятие, последовательно, куда надо изначально войти, на какой счет поставить, как амортизировать попробовала ничего не получилось. Очень надо.
Спасибо всем.
Голосование за лучший ответ
Людмила Дмитриевна Просветленный (37280) 3 года назад
Документ "Принятие к учету ОС"
ОС Принятие к учету ОС
Документ предназначен для отражения принятия к учету основных средств.
Принятие к учету оборудования (основных средств, не требующих монтажа)
Принятие к учету объектов строительства
Принятие к учету основных средств по результатам инвентаризации
При вводе документа в шапке указываются следующие реквизиты:
•Подразделение - подразделение организации, в котором принимается к учету основное средство.
•Событие - событие основного средства, которое отражается документом.
На закладке Основные средства заполняется список принимаемых к учету основных средств (табличное поле Основные средства).
•Для каждого основного средства в колонке Инв. № указывается инвентарный номер. При выборе основного средства инвентарный номер заполняется автоматически кодом основного средства из справочника.
•Для быстрого заполнения документа группой однотипных основных средств нужно ввести в табличное поле хотя бы один такой объект и автоматически заполнить табличное поле основными средствами с таким же наименованием по кнопке Заполнить - По наименованию.
На закладке Бухгалтерский учет указываются следующие реквизиты:
•Порядок учета - порядок бухгалтерского учета основных средств.
•МОЛ - лицо, ответственное за сохранность основных средств.
•Способ поступления - способ поступления основных средств в организацию.
•Счет учета - счет, на котором будут учитываться основные средства.
Если в поле Порядок учета выбрано значение Начислять амортизацию, дополнительно указываются реквизиты:
•Счет начисления амортизации - счет, на котором будет накапливаться амортизация по основным средствам.
•Флажок Начислять амортизацию устанавливается, если по основным средствам предполагается начисление амортизации.
•Способ начисления амортизации - способ начисления амортизации по основным средствам.
•Способы отражения расходов по амортизации - способ отражения расходов по амортизации ОС - счета затрат и аналитика, на которые будут относиться расходы по амортизации основных средств.
•Срок полезного использования (в месяцах) - срок полезного использования основных средств.
•График амортизации по году - годовой график амортизации основных средств только в организациях с сезонным характером производства.
В зависимости от применяемого способа начисления амортизации дополнительно заполняются следующие реквизиты:
•При применении способа уменьшаемого остатка в поле Коэффициент ускорения указывается применяемый при начислении амортизации коэффициент ускорения.
•При применении способа начисления амортизации пропорционально объему продукции (работ).
oПараметр выработки - наименование характеристики, объем которой используется для начисления амортизации.
oПредполагаемый объем выработки - предполагаемый объем продукции (работ). исходя из которого будет начисляться амортизация. Объем указывается в единицах измерения параметра выработки.
Примечание 1
Для организаций, уплачивающих налог на прибыль, заполняются следующие поля на закладке Налоговый учет:
•Порядок включения стоимости в состав расходов - порядок включения стоимости основного средства в состав расходов.
•Флажок Начислять амортизацию устанавливается, если по основным средствам предполагается начисление амортизации.
•Срок полезного использования (в месяцах) - срок полезного использования основных средств.
•Специальный коэффициент - понижающий или повышающий коэффициент, применяемый при начислении амортизации основных средств.
•Флажок Включить амортизационную премию в состав расходов устанавливается, если по основным средствам предполагается начисление амортизационной премии. Если флажок установлен, дополнительно указывается размер амортизационной премии (в процентах). а также счет затрат и соответствующая ему аналитика для включения амортизационной премии в состав расходов.